Orden de Compra. Nº3263-76-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3263-28-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3263-76-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3263-28-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULOS DE MANTENCION
Proveniente de Licitación 3263-28-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 1139
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256
Comuna -1
Impuesto 4533,97
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131825
LIMPIA CONTACTO PARA EQUIPO ELECTRONICO2UnidadLIMPIA CONTACTO PARA EQUIPO ELECTRONICOLIMPIA CONTACTO PARA EQUIPO ELECTRONICO $ 2.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672
15121520
ACEITE LUBRICANTE WD-402UnidadACEITE LUBRICANTE WD-40ACEITE LUBRICANTE WD-40 $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.352 $ 4.352
31201502
Cinta adhesiva aislante eléctrica5UnidadCinta adhesiva aislante eléctricaHUINCHA AISLADORA PLASTICA NEGRA $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.235 $ 3.235
31201502
HUINCHA AISLADORADE GOMA NEGRA5UnidadHUINCHA AISLADORADE GOMA NEGRAHUINCHA AISLADORADE GOMA NEGRA $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.470
39101701
Tubos fluorescentes2UnidadTubos fluorescentesTUBO FLUORECENTE 40W. $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.444 $ 1.444
39111810
Interruptores6UnidadInterruptoresPARTIDOR UNIVERSAL $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.922 $ 2.922
31201519
TEFLON DE 3/43UnidadTEFLON DE 3/4TEFLON DE 3/4 $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768 $ 768
Total Neto $ 23.863
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.534
TOTAL OC $ 28.397


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.