|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3263-77-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-11-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LABORATORIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
LABORATORIO |
|
Proveniente de Licitación
|
3157-28-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES |
|
Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
|
|
R.U.T. |
70.788.300-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
O´HIGGINS 1139 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
|
|
R.U.T. |
70.788.300-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 0256 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
9576 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
SINERGIA S.A.
|
|
R.U.T. |
96.873.190-4 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11111601
| Yeso | 60 | Saco | Yeso | Yeso piedra 30 kilos (segun especificación biene en bolsitas de Kilo) |
$ 840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.400
|
$ 50.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 50.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.576
|
|
$ 59.976
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.