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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3263-78-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES (PM 79/ 2015) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-15-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL |
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Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
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R.U.T. |
70.788.300-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA BULNES 0256 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
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R.U.T. |
70.788.300-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 0256 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
17628,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-09-2015 |
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Proveedor |
INTERMED S.A. |
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Razón Social |
INTERMED S A
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R.U.T. |
96.976.780-5 |
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Sucursal |
INTERMED S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 20 | Bolsa | DETERGENTE ENZIMATICO ALKAZYME BOLSA X 12 SOBRES DE 20 GRAMOS
CODIGO; ES9 | DETERGENTE ENZIMATICO ALKAZYME BOLSA X 12 SOBRES DE 20 GRAMOS
CODIGO; ES9 |
$ 3.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.000
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$ 77.000
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42281705
| Equipo para lavar el desinfectante de los instrume | 2 | Frasco | Desinfectante para impresiones aseptoprint spray o su equivalente
Codigo; ES7 | Desinfectante para impresiones aseptoprint spray o su equivalente
Codigo; ES7 |
$ 7.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.780
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$ 15.780
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Total Neto
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$ 92.780
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.628
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$ 110.408
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.