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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3263-83-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
INSUMOS |
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Proveniente de Licitación
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3157-28-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES |
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Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
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R.U.T. |
70.788.300-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
O´HIGGINS 1139 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
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R.U.T. |
70.788.300-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 0256 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
4969,07 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SINERGIA S.A.
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R.U.T. |
96.873.190-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73101702
| Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos | 30 | Bolsa | Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos | Suero fisiologico isotonico al 9% |
$ 315,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.450
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$ 9.450
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42151815
| Conos para tornos y pulidores odontológicos | 4 | Saco | Conos para tornos y pulidores odontológicos | Conos para papel absorbente N° 40 |
$ 1.887,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.548
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$ 7.548
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42151603
| Útiles de colocación de hidróxido de calcio | 5 | Frasco | Útiles de colocación de hidróxido de calcio | Hidroxido de calcio en pasta |
$ 1.831,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.155
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$ 9.155
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Total Neto
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$ 26.153
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.969
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$ 31.122
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.