Orden de Compra. Nº3264-2-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3264-1-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3264-2-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-02-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3264-1-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N.
Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.036-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.036-8
Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 53899,2
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadCLORO LT  $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadCLORO GEL LT  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
47131816
Desodorantes24UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
47131611
Palas para basura12UnidadPALAS  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadLIMPIADOR EN CREMA  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.480 $ 15.480
47131806
Barniz o ceras de muebles12UnidadLIMPIA VIDRIOS LIQUIDO  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.680 $ 16.680
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro4UnidadSOPAPO  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131816
Desodorantes24UnidadDESINFECTANTE AEROSOL  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadALCOHOL GEL LT  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360
14111704
Papel higiénico12UnidadPAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
14111703
Toallas de papel6UnidadTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131705
Accesorios para urinarios o aseos12UnidadLIMPIA FRISO PARA VIDRIOS  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 283.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.899
TOTAL OC $ 337.579


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.