|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3264-63-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-10-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3264-44-L119 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3264-44-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
|
|
R.U.T. |
61.102.036-8 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
703000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Rita Eliana Soto Lemus |
|
Razón Social |
Rita Eliana
|
|
R.U.T. |
7.405.550-8 |
|
Sucursal |
Rita Eliana Soto Lemus |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | SERVICIO DE REEMPLAZO DE PLANCHAS DE TECHO Y REPARACIÓN DE CIELO RASO EN CÁMARA DE OFICIALES GRUPAEROSUR | SE OFERTA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MANDANTE.- |
$ 3.700.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.700.000
|
$ 3.700.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.700.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 703.000
|
|
$ 4.403.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.