Orden de Compra. Nº3264-65-SE18 "PASAJES AEREOS"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3264-65-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2018
Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEREOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N.
Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.036-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.036-8
Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AEROVIAS DAP S.A.
Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 89.428.000-K
Sucursal AEROVIAS DAP S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos2Unidad no definida• Inspección para Normalización Eléctrica Fase II Muelle Guardián Brito , Puerto Williams. • Análisis de vibración de los generadores. • Tasación del HOSPWILL. La necesidad de adquirir el servicio de transporte aéreo, solicitado por el Departamento de Obras y Construcciones de la III Zona Naval, con el objeto de efectuar los siguientes trabajos: $ 152.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.584 $ 305.584
Total Neto $ 305.584
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 305.584

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.