Orden de Compra. Nº3264-78-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3264-57-CO19"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3264-78-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3264-57-CO19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3264-57-CO19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N.
Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.036-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.036-8
Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 3640039
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GERMAN ESPINOZA VERGARA - Casa Matriz
Razón Social GERMAN JOSE ESPINOZA VERGARA
R.U.T. 10.717.655-1
Sucursal GERMAN ESPINOZA VERGARA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadLO ESTIPULADO EN EL ANEXO A (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE BAÑOS Y HABITABILIDAD CABOS Y MARINEROS ESTACIÓN NAVAL PUERTO WILLIAMS $ 19.158.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.158.100 $ 19.158.100
Total Neto $ 19.158.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.640.039
TOTAL OC $ 22.798.139


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.