Orden de Compra. Nº3264-84-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3264-84-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N.
Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.036-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.036-8
Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 33419
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes7 (1179528 )DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK REPUESTO ELECTRICO MANZANA CANELA 21ML 3 UNIDADES 1205550(1179528) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK REPUESTO ELECTRICO MANZANA CANELA 21ML 3 UNIDADES; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.373 $ 51.373
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico10 (1180204 )PAPEL HIGIÉNICO SCOTT DOBLE HOJA 30 METROS SUPREME CAR PAQUETE 4 ROLLOS 1206234(1180204) PAPEL HIGIÉNICO SCOTT DOBLE HOJA 30 METROS SUPREME CAR PAQUETE 4 ROLLOS; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.930 $ 14.930
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos22 (975966 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC 990966(975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.932 $ 41.932
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes4 (975310 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM LÍQUIDO LAVANDA 5 L UNIDAD 990310(975310) DESODORANTE AMBIENTAL AROM LÍQUIDO LAVANDA 5 L UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.936 $ 39.936
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes6 (1340485 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL SANDIA MELON 190 GR UNIDAD 1366703(1340485) DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL SANDIA MELON 190 GR UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.114 $ 6.114
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas2 (1255138 )LIMPIAVIDRIO VIRGINIA 5 LITROS UNIDAD 1281143(1255138) LIMPIAVIDRIO VIRGINIA 5 LITROS UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.088 $ 10.088
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles10 (31188 )LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML 33225(31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML ; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general4 (1315424 )RENOVADOR TEAM GOMA AEROSOL 650 CC UNIDAD 1341528(1315424) RENOVADOR TEAM GOMA AEROSOL 650 CC UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.616 $ 6.616
Total Neto $ 177.669
Descuento $ 1.777
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.419
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 209.311


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.