Orden de Compra. Nº3264-98-MC19 "ARTICULOS DE GASFITERIA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3264-98-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE GASFITERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N.
Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.036-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.036-8
Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 72334,71
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERUSKA MANUELA
Razón Social VERUSKA MELIAN LEIVA EIRL
R.U.T. 77.050.351-5
Sucursal VERUSKA MANUELA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141720
Conectores para fontanería5UnidadCODO COBRE SO 1 1/4 "CODO COBRE SO 1 1/4 " $ 2.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.820 $ 11.820
40141702
Grifos5UnidadCODO COBRE SO 1 " CODO COBRE SO 1 " $ 2.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
40141702
Grifos5UnidadTEE COBRE SO 1 1/2 " TEE COBRE SO 1 1/2 " $ 7.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.180 $ 36.180
40141702
Grifos5UnidadTEE COBRE SO 1 1/4 "TEE COBRE SO 1 1/4 " $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
40141702
Grifos5UnidadTEE COBRE SO 1 "TEE COBRE SO 1 " $ 2.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.935 $ 14.935
40141702
Grifos5UnidadUNION AMERICANA BRONCE SO 1 1/2 "UNION AMERICANA BRONCE SO 1 1/2 " $ 11.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.560 $ 59.560
40141702
Grifos5UnidadUNION AMERICANA BRONCE SO 1 1/4 " UNION AMERICANA BRONCE SO 1 1/4 " $ 8.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.705 $ 41.705
40141702
Grifos5UnidadUNIÓN AMERICANA BRONCE SO 1 "UNIÓN AMERICANA BRONCE SO 1 " $ 6.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.075 $ 30.075
40141702
Grifos5UnidadCOPLA BRONCE 1 1/2" X 1 1/4" COPLA BRONCE 1 1/2" X 1 1/4" $ 3.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.145 $ 18.145
40141702
Grifos5UnidadCOPLA BRONCE 1 1/4" X 1 " COPLA BRONCE 1 1/4" X 1 " $ 3.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.955 $ 17.955
40141702
Grifos5UnidadVALVULA BOLA 1 1/2" VALVULA BOLA 1 1/2" $ 11.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.080 $ 57.080
40141702
Grifos5UnidadVALVULA BOLA 1 1/4" VALVULA BOLA 1 1/4" $ 8.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.200 $ 42.200
40141702
Grifos5Unidad   $ 5.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.975 $ 29.974
Total Neto $ 380.709
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.335
TOTAL OC $ 453.044


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.