Orden de Compra. Nº3265-103-SE20 "Adquisicion materiales Transito"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-103-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion materiales Transito
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-63-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 13124,421
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Razón Social Selim Dabed SPA
R.U.T. 81.515.100-3
Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar3Unidad no definida(313169) Adquisicion de rodillo chiporro 18 cm(313169) Adquisicion de rodillo chiporro 18 cm $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.815 $ 10.815
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3Unidad no definida(351216) Adquisicion de diluyente sintetico 1 Lt(351216) Adquisicion de diluyente sintetico 1 Lt $ 1.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.866 $ 4.866
31211904
Brochas3Unidad no definida(314310) Adquisicion de brocha Condor Econom 3"(314310) Adquisicion de brocha Condor Econom 3" $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
86131502
Pintura3Unidad no definida(343304) Adquisicion de pintura alto trafico amarillo 1G(343304) Adquisicion de pintura alto trafico amarillo 1G $ 16.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.898 $ 50.899
Total Neto $ 69.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.124
TOTAL OC $ 82.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.