Orden de Compra. Nº3265-1079-SE16 "Adquisición de Alimentos - DECO"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-1079-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Alimentos - DECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-41-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 133570
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANICH
Razón Social SORAYA ANICH ALLEL
R.U.T. 7.811.115-1
Sucursal ANICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra1000UnidadAdquisición de Cereal Bar. Segun Cotización N°404.Adquisición de Cereal Bar. Segun Cotización N°404. $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
50202304
Jugos y néctar envasados1000UnidadAdquisición de Jugos Néctar Individual en Caja 200cc Segun Cotización N°404.Adquisición de Jugos Néctar Individual en Caja 200cc Segun Cotización N°404. $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas1000UnidadAdquisición de Papas Fritas. Segun Cotización N°404.Adquisición de Papas Fritas. Segun Cotización N°404. $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos1000UnidadAdquisición de Súper 8. Segun Cotización N°404.Adquisición de Súper 8. Segun Cotización N°404. $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos1000UnidadAdquisición de Galletas Mini. Segun Cotización N°404.Adquisición de Galletas Mini. Segun Cotización N°404. $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
24111503
Bolsas de plástico1000UnidadAdquisición de Bolsas Plásticas para Colación. Segun Cotización N°404.Adquisición de Bolsas Plásticas para Colación. Segun Cotización N°404. $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
Total Neto $ 703.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.570
TOTAL OC $ 836.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.