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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3265-1155-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-15-LE11 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3265-15-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Unica Samo Alto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Unica Samo Alto S/N |
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Comuna |
Río Hurtado
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Impuesto |
21051,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Unica Samo Alto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
maguncia |
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Razón Social |
GUSTAVO ALEJANDRO IBANEZ RUZ
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R.U.T. |
11.513.849-9 |
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Sucursal |
maguncia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Fotocopiadoras | 8523 | Unidad | 8.546 fotocopia de la maquina IR2010F MRU01699 contador inicial 674.489 contador final 683.035, total 8.546 menos descuento tecnicos 23, total 8523 fotocopias. | 8.546 fotocopia de la maquina IR2010F MRU01699 contador inicial 674.489 contador final 683.035, total 8.546 menos descuento tecnicos 23, total 8523 fotocopias. |
$ 13,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.799
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$ 110.799
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Total Neto
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$ 110.799
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.052
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$ 131.851
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.