Orden de Compra. Nº3265-241-SE26 "Adquisicion de mercadería y anexos, 3265-29-LE26 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-241-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de mercadería y anexos, 3265-29-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-29-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Calle Única Sin Numero, Samo Alto.
Comuna Río Hurtado
Impuesto 22420
Dirección de Envío de la Factura Calle Única Sin Numero, Samo Alto.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AltoCumbre SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA ALTOCUMBRE SPA
R.U.T. 77.658.656-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AltoCumbre SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales5CajaBarras de Cereal ( caja de 20 und. c/u), según cotización adjunta.Barras de Cereal ( caja de 20 und. c/u), según cotización adjunta. $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
50202310
Agua mineral100UnidadAgua mineral de 500 cc. S/G. según cotización adjunta.Agua mineral de 500 cc. S/G. según cotización adjunta. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadGalletas Mini Sabor Chips gr., según cotización adjunta.Galletas Mini Sabor Chips gr., según cotización adjunta. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 118.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.420
TOTAL OC $ 140.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.