Orden de Compra. Nº3265-256-SE19 "Adquisicion de materiales construccion"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-256-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales construccion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-14-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 167584,75
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Razón Social Selim Dabed SPA
R.U.T. 81.515.100-3
Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161807
Golillas planas50Unidad no definida(318349) Adquisicion de golilla plana 3/8. 5 und(318349) Adquisicion de golilla plana 3/8. 5 und $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
23171509
Soldadura10Unidad no definida(303605) Adquisicion kgs. de soldadura Indura 6011 punta azul 3/32(303605) Adquisicion kgs. de soldadura Indura 6011 punta azul 3/32 $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.530 $ 33.530
27112801
Brocas2Unidad no definida(366682) Adquisicion de broca metal 10.0 mm(366682) Adquisicion de broca metal 10.0 mm $ 1.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.948 $ 3.948
23131703
Discos de cabbing5Unidad no definida(366452) Adquisicion de disco corte Fie 7"(366452) Adquisicion de disco corte Fie 7" $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
23131703
Discos de cabbing5Unidad no definida(353036) Adquisicion de disco corte 41/2" (353036) Adquisicion de disco corte 41/2" $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.055 $ 2.055
11121604
Madera de coníferas25Unidad no definida(120022) Adquisicion de perfil cuadrado 40 x 3 mm(120022) Adquisicion de perfil cuadrado 40 x 3 mm $ 16.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.200 $ 413.200
30101501
Ángulos de aleación ferrosa9Unidad no definida(110525) Adquisicion de fierro angulo dobla 40 x 3 x 6 m(110525) Adquisicion de fierro angulo dobla 40 x 3 x 6 m $ 7.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.976 $ 68.976
11121604
Madera de coníferas32Unidad no definida(400151) Adquisicion de fpino seco cepillado 2 x 10 x 3.20 m(400151) Adquisicion de fpino seco cepillado 2 x 10 x 3.20 m $ 9.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.056 $ 317.056
31161601
Pernos de anclaje50Unidad no definida(318295) Adquisicion de perno coche unc 3/8x2.1/2. 5 und(318295) Adquisicion de perno coche unc 3/8x2.1/2. 5 und $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.650 $ 25.650
31161705
Tuerca tapa50Unidad no definida(318253) Adquisicion de tuerca hex cte g2 3/8. 5 und(318253) Adquisicion de tuerca hex cte g2 3/8. 5 und $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.050
Total Neto $ 882.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.585
TOTAL OC $ 1.049.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.