Orden de Compra. Nº
3265-256-SE19
"
Adquisicion de materiales construccion
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3265-256-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion de materiales construccion
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3265-14-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Facturación
Unica Samo Alto S/N
Comuna
Río Hurtado
Impuesto
167584,75
Dirección de Envío de la Factura
Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Razón Social
Selim Dabed SPA
R.U.T.
81.515.100-3
Sucursal
Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161807
Golillas planas
50
Unidad no definida
(318349) Adquisicion de golilla plana 3/8. 5 und
(318349) Adquisicion de golilla plana 3/8. 5 und
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
23171509
Soldadura
10
Unidad no definida
(303605) Adquisicion kgs. de soldadura Indura 6011 punta azul 3/32
(303605) Adquisicion kgs. de soldadura Indura 6011 punta azul 3/32
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.530
$ 33.530
27112801
Brocas
2
Unidad no definida
(366682) Adquisicion de broca metal 10.0 mm
(366682) Adquisicion de broca metal 10.0 mm
$ 1.974,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.948
$ 3.948
23131703
Discos de cabbing
5
Unidad no definida
(366452) Adquisicion de disco corte Fie 7"
(366452) Adquisicion de disco corte Fie 7"
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
23131703
Discos de cabbing
5
Unidad no definida
(353036) Adquisicion de disco corte 41/2"
(353036) Adquisicion de disco corte 41/2"
$ 411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.055
$ 2.055
11121604
Madera de coníferas
25
Unidad no definida
(120022) Adquisicion de perfil cuadrado 40 x 3 mm
(120022) Adquisicion de perfil cuadrado 40 x 3 mm
$ 16.528,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 413.200
$ 413.200
30101501
Ángulos de aleación ferrosa
9
Unidad no definida
(110525) Adquisicion de fierro angulo dobla 40 x 3 x 6 m
(110525) Adquisicion de fierro angulo dobla 40 x 3 x 6 m
$ 7.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.976
$ 68.976
11121604
Madera de coníferas
32
Unidad no definida
(400151) Adquisicion de fpino seco cepillado 2 x 10 x 3.20 m
(400151) Adquisicion de fpino seco cepillado 2 x 10 x 3.20 m
$ 9.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 317.056
$ 317.056
31161601
Pernos de anclaje
50
Unidad no definida
(318295) Adquisicion de perno coche unc 3/8x2.1/2. 5 und
(318295) Adquisicion de perno coche unc 3/8x2.1/2. 5 und
$ 513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.650
$ 25.650
31161705
Tuerca tapa
50
Unidad no definida
(318253) Adquisicion de tuerca hex cte g2 3/8. 5 und
(318253) Adquisicion de tuerca hex cte g2 3/8. 5 und
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.050
$ 5.050
Total Neto
$ 882.025
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 167.585
TOTAL OC
$ 1.049.610
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.