Orden de Compra. Nº3265-272-SE23 "Adquisición mercadería actividad deportiva 25/03"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-272-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición mercadería actividad deportiva 25/03
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-69-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Samo Alto calle única s/n, Edificio Consistorial
Comuna Río Hurtado
Impuesto 72407,1
Dirección de Envío de la Factura Samo Alto calle única s/n, Edificio Consistorial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor berta del carmen
Razón Social BERTA DEL CARMEN CORNEJO VALLEJOS
R.U.T. 8.015.049-0
Sucursal berta del carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados100Unidad no definidaJugos en caja 200 ml surtidosJugos en caja 200 ml surtidos $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas100Unidad no definidaLaminas de jamón Laminas de jamón $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
50131801
Queso natural100Unidad no definidaLaminas de queso amarrillo Laminas de queso amarrillo $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
50131701
Leche o productos de mantequilla2Unidad no definidaMantequilla de 225 gramos Mantequilla de 225 gramos $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
50202301
Agua10Unidad no definidaBidones de agua mineral sin gas de 5 litros Bidones de agua mineral sin gas de 5 litros $ 2.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.750 $ 28.750
48101903
Vasos de servicio200Unidad no definidaVasos desechables Vasos desechables $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
50101634
Fruta fresca27kilogramoKilos de plátanosKilos de plátanos $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.750 $ 87.750
50181901
Pan fresco20kilogramoPanPan $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800
Total Neto $ 381.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.407
TOTAL OC $ 453.497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.