Orden de Compra. Nº3265-286-SE20 "Adquisicion materiales construcción - Serv. Genera"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-286-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion materiales construcción - Serv. Genera
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-63-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 24760,515
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Razón Social Selim Dabed SPA
R.U.T. 81.515.100-3
Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10Unidad no definidaAdquisición de brochas de 3 pulgada, Segun cotizacion AdjuntaAdquisición de brochas de 3 pulgada, Segun cotizacion Adjunta $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
31211904
Brochas10Unidad no definidaAdquisición de brochas de 2 pulgada, Segun cotizacion AdjuntaAdquisición de brochas de 2 pulgada, Segun cotizacion Adjunta $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290 $ 5.294
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3LitroAdquisición de 3 litros de diluyente, Segun cotizacion AdjuntaAdquisición de 3 litros de diluyente, Segun cotizacion Adjunta $ 1.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.866 $ 4.866
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad no definidaAdquisición de 2 diluyentes duco, Segun cotizacion AdjuntaAdquisición de 2 diluyentes duco, Segun cotizacion Adjunta $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidaAdquisición de 2 Galon de esmalte sintético color verde, codigo KO51, Segun cotizacion AdjuntaAdquisición de 2 Galon de esmalte sintético color verde, codigo KO51, Segun cotizacion Adjunta $ 19.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.640 $ 38.639
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidaAdquisición de 2 Galon de esmalte sintético color amarillo, código MO75, Segun cotizacion AdjuntaAdquisición de 2 Galon de esmalte sintético color amarillo, código MO75, Segun cotizacion Adjunta $ 22.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.016 $ 44.016
11121603
Troncos15Unidad no definidaAdquisición de 15 Pinos brutos de 5x1, Segun cotizacion AdjuntaAdquisición de 15 Pinos brutos de 5x1, Segun cotizacion Adjunta $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.820 $ 23.825
31161508
Tornillos para madera200Unidad no definidaAdquisición de 200 tornillos para madera 6x21/2, Segun cotizacion AdjuntaAdquisición de 200 tornillos para madera 6x21/2, Segun cotizacion Adjunta $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.520
Total Neto $ 130.318
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.761
TOTAL OC $ 155.079


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.