Orden de Compra. Nº3265-296-SE20 "Adquisición de materiales-Serv Generales"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-296-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales-Serv Generales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-63-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 15379,949
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Razón Social Selim Dabed SPA
R.U.T. 81.515.100-3
Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181509
Equipos de cubrejuntas7Unidad no definida(328718) Adquisición de cubrejunta aluminio. Se adjunta cotización(328718) Adquisición de cubrejunta aluminio. Se adjunta cotización $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.527 $ 30.529
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1Unidad no definida(527567) Adquisición de papelero danubio 24. Se adjunta cotización(527567) Adquisición de papelero danubio 24. Se adjunta cotización $ 12.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.176 $ 12.176
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2Unidad no definida(550768) Adquisición de basurero 7 lts. c/tapa vaiven. Se adjunta cotización(550768) Adquisición de basurero 7 lts. c/tapa vaiven. Se adjunta cotización $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.689
32111503
Diodos emisores de luz (LED)2Unidad no definida(368133) Adquisición de reflector led 20W. Se adjunta cotización(368133) Adquisición de reflector led 20W. Se adjunta cotización $ 8.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.118 $ 16.118
31191501
Papeles de lija10Unidad no definida(314190) Adquisición de lija 3"x21 GR60. Se adjunta cotización(314190) Adquisición de lija 3"x21 GR60. Se adjunta cotización $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.648
26141807
Ventanas de vidrio plomizo para recintos radiactiv2Unidad no definida(336031) Adquisición mts. de cristal espejo 50.00 x 60.0. Se adjunta cotización(336031) Adquisición mts. de cristal espejo 50.00 x 60.0. Se adjunta cotización $ 4.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.788 $ 9.787
Total Neto $ 80.947
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.380
TOTAL OC $ 96.327


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.