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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3265-296-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-07-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales-Serv Generales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3265-63-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Unica Samo Alto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Unica Samo Alto S/N |
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Comuna |
Río Hurtado
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Impuesto |
15379,949 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Unica Samo Alto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz |
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Razón Social |
Selim Dabed SPA
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R.U.T. |
81.515.100-3 |
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Sucursal |
Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31181509
| Equipos de cubrejuntas | 7 | Unidad no definida | (328718) Adquisición de cubrejunta aluminio. Se adjunta cotización | (328718) Adquisición de cubrejunta aluminio. Se adjunta cotización |
$ 4.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.527
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$ 30.529
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47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 1 | Unidad no definida | (527567) Adquisición de papelero danubio 24. Se adjunta cotización | (527567) Adquisición de papelero danubio 24. Se adjunta cotización |
$ 12.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.176
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$ 12.176
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47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 2 | Unidad no definida | (550768) Adquisición de basurero 7 lts. c/tapa vaiven. Se adjunta cotización | (550768) Adquisición de basurero 7 lts. c/tapa vaiven. Se adjunta cotización |
$ 2.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.690
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$ 4.689
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32111503
| Diodos emisores de luz (LED) | 2 | Unidad no definida | (368133) Adquisición de reflector led 20W. Se adjunta cotización | (368133) Adquisición de reflector led 20W. Se adjunta cotización |
$ 8.059,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.118
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$ 16.118
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31191501
| Papeles de lija | 10 | Unidad no definida | (314190) Adquisición de lija 3"x21 GR60. Se adjunta cotización | (314190) Adquisición de lija 3"x21 GR60. Se adjunta cotización |
$ 765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.650
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$ 7.648
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26141807
| Ventanas de vidrio plomizo para recintos radiactiv | 2 | Unidad no definida | (336031) Adquisición mts. de cristal espejo 50.00 x 60.0. Se adjunta cotización | (336031) Adquisición mts. de cristal espejo 50.00 x 60.0. Se adjunta cotización |
$ 4.894,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.788
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$ 9.787
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Total Neto
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$ 80.947
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.380
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$ 96.327
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.