Orden de Compra. Nº
3265-315-SE26
"
Adquisicion de mercadería y anexos, 3265-29-LE26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3265-315-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion de mercadería y anexos, 3265-29-LE26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3265-29-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Facturación
Calle Única Sin Numero, Samo Alto.
Comuna
Río Hurtado
Impuesto
42696,8
Dirección de Envío de la Factura
Calle Única Sin Numero, Samo Alto.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AltoCumbre SpA
Razón Social
COMERCIALIZADORA ALTOCUMBRE SPA
R.U.T.
77.658.656-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AltoCumbre SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
2
Caja
TE CAJA DE 100 UNIDADES según convenio de suministro
TE CAJA DE 100 UNIDADES según convenio de suministro
$ 3.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.300
$ 7.300
50202310
Agua mineral
100
Unidad
AGUAS MINERAL S/G DE 500 CC según convenio de suministro
AGUAS MINERAL S/G DE 500 CC según convenio de suministro
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
50131801
Queso natural
1
Unidad
QUESO GAUDA TROZO según convenio de suministro
QUESO GAUDA TROZO según convenio de suministro
$ 13.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.990
$ 13.990
50192402
Pastas de untar
2
Unidad
PASTA COCTEL JAMON DE 240 GR. según convenio de suministro
PASTA COCTEL JAMON DE 240 GR. según convenio de suministro
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
50192402
Pastas de untar
2
Unidad
PASTA COCTEL AVE/PIMENTON según convenio de suministro
PASTA COCTEL AVE/PIMENTON según convenio de suministro
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos
40
Unidad
GALLETAS: 10 DE MANTEQUILLA 10 DE LIMON 10 TRITON 10 VINO según convenio de suministro
GALLETAS: 10 DE MANTEQUILLA 10 DE LIMON 10 TRITON 10 VINO según convenio de suministro
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.600
$ 43.600
50181903
Galletas simples saladas
30
Unidad
GALLETAS CRACKER: 10 TRADICIONAL 10 OREGANO 10 MERKEN según convenio de suministro
GALLETAS CRACKER: 10 TRADICIONAL 10 OREGANO 10 MERKEN según convenio de suministro
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
10
Unidad
PAPAS FRITAS DE 350 GRS según convenio de suministro
PAPAS FRITAS DE 350 GRS según convenio de suministro
$ 3.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.800
$ 30.800
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
10
Unidad
RAMITAS DE 230 GRS., según convenio de suministro
RAMITAS DE 230 GRS., según convenio de suministro
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
Unidad
JAMON SANDWICH EN TROZO según convenio de suministro
JAMON SANDWICH EN TROZO según convenio de suministro
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.990
$ 9.990
50201706
Café
1
Tarro
CAFE INSTANTANEO DE 170 GRS según convenio de suministro
CAFE INSTANTANEO DE 170 GRS según convenio de suministro
$ 6.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.490
$ 6.490
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
kilogramo
AZUCAR, según convenio de suministro
AZUCAR, según convenio de suministro
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.350
$ 4.350
Total Neto
$ 224.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.697
TOTAL OC
$ 267.417
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.