Orden de Compra. Nº3265-346-SE16 "Adquisición de Alimentos Capacitación Sistemas Sifim"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-346-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Alimentos Capacitación Sistemas Sifim
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-41-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 7895,07
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANICH
Razón Social SORAYA ANICH ALLEL
R.U.T. 7.811.115-1
Sucursal ANICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel1Unidad no definidaAdquisición de Servilletas.Adquisición de Servilletas. $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530 $ 530
50202310
Agua mineral3UnidadAgua Mineral 2 Litros.Agua Mineral 2 Litros. $ 1.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.426 $ 3.426
50202304
Jugos y néctar envasados6UnidadAdquisición de Jugos de 1.5 Litros.Adquisición de Jugos de 1.5 Litros. $ 1.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.908 $ 7.908
50202306
Refrescos2UnidadAdquisición de Bebidas de 3 Litros. Según Cotización Ajunta N°147/2016Adquisición de Bebidas de 3 Litros. $ 1.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.766 $ 3.766
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadAdquisición de Galletas Surtidas.Adquisición de Galletas Surtidas. $ 612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.240 $ 12.240
50201706
Café1UnidadTarro de Café.Tarro de Café. $ 9.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.553 $ 9.553
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadAzúcar de 1 Kilo.Azúcar de 1 Kilo. $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730 $ 730
50201713
Bolsitas de te1UnidadCaja de Té de 100 Unidades.Caja de Té de 100 Unidades. $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
Total Neto $ 41.553
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.895
TOTAL OC $ 49.448


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.