|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3265-346-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-05-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Alimentos Capacitación Sistemas Sifim |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3265-41-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
|
|
R.U.T. |
69.041.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Unica Samo Alto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
|
|
R.U.T. |
69.041.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Unica Samo Alto S/N |
|
Comuna |
Río Hurtado
|
|
Impuesto |
7895,07 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Unica Samo Alto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ANICH |
|
Razón Social |
SORAYA ANICH ALLEL
|
|
R.U.T. |
7.811.115-1 |
|
Sucursal |
ANICH |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111705
| Servilletas de papel | 1 | Unidad no definida | Adquisición de Servilletas. | Adquisición de Servilletas. |
$ 530,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 530
|
$ 530
|
50202310
| Agua mineral | 3 | Unidad | Agua Mineral 2 Litros. | Agua Mineral 2 Litros. |
$ 1.142,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.426
|
$ 3.426
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 6 | Unidad | Adquisición de Jugos de 1.5 Litros. | Adquisición de Jugos de 1.5 Litros. |
$ 1.318,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.908
|
$ 7.908
|
50202306
| Refrescos | 2 | Unidad | Adquisición de Bebidas de 3 Litros.
Según Cotización Ajunta N°147/2016 | Adquisición de Bebidas de 3 Litros. |
$ 1.883,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.766
|
$ 3.766
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 20 | Unidad | Adquisición de Galletas Surtidas. | Adquisición de Galletas Surtidas. |
$ 612,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.240
|
$ 12.240
|
50201706
| Café | 1 | Unidad | Tarro de Café. | Tarro de Café. |
$ 9.553,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.553
|
$ 9.553
|
50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | Unidad | Azúcar de 1 Kilo. | Azúcar de 1 Kilo. |
$ 730,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 730
|
$ 730
|
50201713
| Bolsitas de te | 1 | Unidad | Caja de Té de 100 Unidades. | Caja de Té de 100 Unidades. |
$ 3.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.400
|
$ 3.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 41.553
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.895
|
|
$ 49.448
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.