Orden de Compra. Nº
3265-346-SE21
"
Adquisicion mercaderia - Relaciones Publica
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3265-346-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-08-2021
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion mercaderia - Relaciones Publica
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3265-9-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Facturación
Unica Samo Alto S/N
Comuna
Río Hurtado
Impuesto
21159,92
Dirección de Envío de la Factura
Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
berta del carmen
Razón Social
berta cornejo vallejos
R.U.T.
8.015.049-0
Sucursal
berta del carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
8
Unidad no definida
Adquisicion de Queques Marmol.
Adquisicion de Queques Marmol.
$ 2.366,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.928
$ 18.928
52151703
Tenedores domésticos
100
Unidad no definida
Adquisicion de Tenedores Plasticas.
Adquisicion de Tenedores Plasticas.
$ 154,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.400
$ 15.400
50202310
Agua mineral
20
Unidad no definida
Adquisicion de Agua Mineral de 1.5 Sin Gas.
Adquisicion de Agua Mineral de 1.5 Sin Gas.
$ 816,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.320
$ 16.320
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
Unidad no definida
Adquisicion de Azucar de Kilo.
Adquisicion de Azucar de Kilo.
$ 1.079,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.158
$ 2.158
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad no definida
Adquisicion de Nectar de Litro.
Adquisicion de Nectar de Litro.
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
52121602
Servilletas
6
Unidad no definida
Adquisicion de Servilletas de 50 unidades.
Adquisicion de Servilletas de 50 unidades.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
50201706
Café
1
Unidad no definida
Adquisicion de Café Tarro 180 Grs.
Adquisicion de Café Tarro 180 Grs.
$ 4.308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.308
$ 4.308
50201712
Bebidas de Té
1
Unidad no definida
Adquisicion de Té de 100 unidades.
Adquisicion de Té de 100 unidades.
$ 3.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.672
$ 3.672
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad no definida
Adquisicion de Endulsante.
Adquisicion de Endulsante.
$ 4.662,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.662
$ 4.662
52152102
Vasos para beber domésticos
100
Unidad no definida
Adquisicion de Vasos de Plumavit.
Adquisicion de Vasos de Plumavit.
$ 154,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.400
$ 15.400
52151704
Cucharas domésticas
100
Unidad no definida
Adquisicion de Cucharas Plasticas.
Adquisicion de Cucharas Plasticas.
$ 154,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.400
$ 15.400
Total Neto
$ 111.368
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.160
TOTAL OC
$ 132.528
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.