Orden de Compra. Nº3265-346-SE21 "Adquisicion mercaderia - Relaciones Publica"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-346-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion mercaderia - Relaciones Publica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-9-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 21159,92
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor berta del carmen
Razón Social berta cornejo vallejos
R.U.T. 8.015.049-0
Sucursal berta del carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas8Unidad no definidaAdquisicion de Queques Marmol.Adquisicion de Queques Marmol. $ 2.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.928 $ 18.928
52151703
Tenedores domésticos100Unidad no definidaAdquisicion de Tenedores Plasticas.Adquisicion de Tenedores Plasticas. $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
50202310
Agua mineral20Unidad no definidaAdquisicion de Agua Mineral de 1.5 Sin Gas.Adquisicion de Agua Mineral de 1.5 Sin Gas. $ 816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2Unidad no definidaAdquisicion de Azucar de Kilo.Adquisicion de Azucar de Kilo. $ 1.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.158 $ 2.158
50202304
Jugos y néctar envasados10Unidad no definidaAdquisicion de Nectar de Litro.Adquisicion de Nectar de Litro. $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
52121602
Servilletas6Unidad no definidaAdquisicion de Servilletas de 50 unidades.Adquisicion de Servilletas de 50 unidades. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50201706
Café1Unidad no definidaAdquisicion de Café Tarro 180 Grs.Adquisicion de Café Tarro 180 Grs. $ 4.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.308 $ 4.308
50201712
Bebidas de Té1Unidad no definidaAdquisicion de Té de 100 unidades.Adquisicion de Té de 100 unidades. $ 3.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.672 $ 3.672
50161510
Sacarina o sucralosa1Unidad no definidaAdquisicion de Endulsante. Adquisicion de Endulsante. $ 4.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.662 $ 4.662
52152102
Vasos para beber domésticos100Unidad no definidaAdquisicion de Vasos de Plumavit.Adquisicion de Vasos de Plumavit. $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
52151704
Cucharas domésticas100Unidad no definidaAdquisicion de Cucharas Plasticas.Adquisicion de Cucharas Plasticas. $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
Total Neto $ 111.368
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.160
TOTAL OC $ 132.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.