Orden de Compra. Nº3265-383-SE21 "Adquisición mercadería - Fomento Productivo"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-383-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisición mercadería - Fomento Productivo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-9-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 11833,58
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor berta del carmen
Razón Social berta cornejo vallejos
R.U.T. 8.015.049-0
Sucursal berta del carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados70Unidad no definidaAdquisición de 70 jugos individuales en caja.Adquisición de 70 jugos individuales en caja. $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.900 $ 32.900
50201706
Café1Unidad no definidaAdquisición de Café de 170 grs.Adquisición de Café de 170 grs. $ 4.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.308 $ 4.308
50201713
Bolsitas de te1Unidad no definidaAdquisición de una caja de Té de 100 und.Adquisición de una caja de Té de 100 und. $ 3.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.672 $ 3.672
48101903
Vasos de servicio100Unidad no definidaAdquisición de Vasos DesechablesAdquisición de Vasos Desechables $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1Unidad no definidaAdquisición de un kilo de azúcar.Adquisición de un kilo de azúcar. $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1Unidad no definidaAdquisición de un Endulzante Stevia.Adquisición de un Endulzante Stevia. $ 4.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.662 $ 4.662
Total Neto $ 62.282
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.834
TOTAL OC $ 74.116


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.