Orden de Compra. Nº3265-437-SE22 "Reparación Estación Medico Rural Maitenes Samo Alt"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-437-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Reparación Estación Medico Rural Maitenes Samo Alt
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-65-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Calle Única Sin Numero, Samo Alto.
Comuna Río Hurtado
Impuesto 81371,11
Dirección de Envío de la Factura Calle Única Sin Numero, Samo Alto.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Razón Social SELIM DABED SPA
R.U.T. 81.515.100-3
Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definida(343396) Esmalte agua color especial base C 5(343396) Esmalte agua color especial base C 5 $ 91.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.042 $ 183.042
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definida(343699) Esmalte agua blanco 5G(343699) Esmalte agua blanco 5G $ 92.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.530 $ 185.529
31211904
Brochas5Unidad no definida(314310) Brocha 3"(314310) Brocha 3" $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.001
31211906
Rodillos de pintar10Unidad no definida(313165) Rodillo esponja 18 centímetros(313165) Rodillo esponja 18 centímetros $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.080 $ 20.084
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidad no definida(332201) Vitrolux 60(332201) Vitrolux 60 $ 34.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.613 $ 34.613
Total Neto $ 428.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.371
TOTAL OC $ 509.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.