Orden de Compra. Nº
3265-452-SE16
"
Adquisición de Materiales - Estación Medico Rural de Minillas
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3265-452-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-06-2016
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Materiales - Estación Medico Rural de Minillas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3265-40-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Administracion y Finanzas
Razón Social
IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Facturación
Unica Samo Alto S/N
Comuna
Río Hurtado
Impuesto
9524,51
Dirección de Envío de la Factura
Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
socor ltda.
Razón Social
SOC COMERCIALIZADORA DE RIEGOS LTDA
R.U.T.
78.461.630-4
Sucursal
socor ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161508
Tornillos para madera
1
Unidad no definida
Adquisición de Tornillos de Madera de 3.5x25 Según Cotización Especial N°28
Adquisición de Tornillos de Madera de 3.5x25 Según Cotización Especial N°28
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 403
$ 403
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
Adquisición de Brochas de 2' Según Cotización Especial N°28
Adquisición de Brochas de 2' Según Cotización Especial N°28
$ 416,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad no definida
Adquisición de Rodillo de Esponja de 18 cms. Según Cotización Especial N°28
Adquisición de Rodillo de Esponja de 18 cms. Según Cotización Especial N°28
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
31162002
Clavos de sombrerete
2
kilogramo
Adquisición de Clavos de 3' Según Cotización Especial N°28
Adquisición de Clavos de 3' Según Cotización Especial N°28
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
42151805
Discos de acabado o pulido
5
Unidad no definida
Adquisición de Discos de Corte de 7' Según Cotización Especial N°28
Adquisición de Discos de Corte de 7' Según Cotización Especial N°28
$ 1.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.430
$ 6.430
42151805
Discos de acabado o pulido
5
Unidad no definida
Adquisición de Discos de Corte de 4.1/2 Según Cotización Especial N°28
Adquisición de Discos de Corte de 4.1/2 Según Cotización Especial N°28
$ 1.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.170
$ 5.170
31161504
Tornillos para metales
1
Caja
Adquisición de Tornillos Autoperforante con Golilla 14x2.1/2. Según Cotización Especial N°28
Adquisición de Tornillos Autoperforante con Golilla 14x2.1/2. Según Cotización Especial N°28
$ 4.182,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.182
$ 4.182
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad no definida
Adquisición de Galón de Esmalte al Agua Color Café. Según Cotización Especial N°28
Adquisición de Galón de Esmalte al Agua Color Café. Según Cotización Especial N°28
$ 19.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.118
$ 19.118
31181509
Equipos de cubrejuntas
7
Unidad no definida
Adquisición de Cubrejuntas de 9mm x 30mm x 3.00Mts. Según Cotización Especial N°28
Adquisición de Cubrejuntas de 9mm x 30mm x 3.00Mts. Según Cotización Especial N°28
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.430
$ 10.430
Total Neto
$ 50.129
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.525
TOTAL OC
$ 59.654
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.