Orden de Compra. Nº3265-452-SE16 "Adquisición de Materiales - Estación Medico Rural de Minillas"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-452-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales - Estación Medico Rural de Minillas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-40-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 9524,51
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor socor ltda.
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DE RIEGOS LTDA
R.U.T. 78.461.630-4
Sucursal socor ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera1Unidad no definidaAdquisición de Tornillos de Madera de 3.5x25 Según Cotización Especial N°28Adquisición de Tornillos de Madera de 3.5x25 Según Cotización Especial N°28 $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403 $ 403
31211904
Brochas2Unidad no definidaAdquisición de Brochas de 2' Según Cotización Especial N°28Adquisición de Brochas de 2' Según Cotización Especial N°28 $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaAdquisición de Rodillo de Esponja de 18 cms. Según Cotización Especial N°28Adquisición de Rodillo de Esponja de 18 cms. Según Cotización Especial N°28 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
31162002
Clavos de sombrerete2kilogramoAdquisición de Clavos de 3' Según Cotización Especial N°28Adquisición de Clavos de 3' Según Cotización Especial N°28 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
42151805
Discos de acabado o pulido5Unidad no definidaAdquisición de Discos de Corte de 7' Según Cotización Especial N°28Adquisición de Discos de Corte de 7' Según Cotización Especial N°28 $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.430 $ 6.430
42151805
Discos de acabado o pulido5Unidad no definidaAdquisición de Discos de Corte de 4.1/2 Según Cotización Especial N°28Adquisición de Discos de Corte de 4.1/2 Según Cotización Especial N°28 $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.170 $ 5.170
31161504
Tornillos para metales1CajaAdquisición de Tornillos Autoperforante con Golilla 14x2.1/2. Según Cotización Especial N°28Adquisición de Tornillos Autoperforante con Golilla 14x2.1/2. Según Cotización Especial N°28 $ 4.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.182 $ 4.182
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaAdquisición de Galón de Esmalte al Agua Color Café. Según Cotización Especial N°28Adquisición de Galón de Esmalte al Agua Color Café. Según Cotización Especial N°28 $ 19.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.118 $ 19.118
31181509
Equipos de cubrejuntas7Unidad no definidaAdquisición de Cubrejuntas de 9mm x 30mm x 3.00Mts. Según Cotización Especial N°28Adquisición de Cubrejuntas de 9mm x 30mm x 3.00Mts. Según Cotización Especial N°28 $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.430 $ 10.430
Total Neto $ 50.129
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.525
TOTAL OC $ 59.654


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.