Orden de Compra. Nº3265-457-SE21 "Adquisicion materiales para construccion Dren"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-457-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion materiales para construccion Dren
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Calle Única Sin Numero, Samo Alto.
Comuna Río Hurtado
Impuesto 6084,75
Dirección de Envío de la Factura Calle Única Sin Numero, Samo Alto.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Razón Social Selim Dabed SPA
R.U.T. 81.515.100-3
Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico2Unidad no definida(130502) Adquisicion de Tubo Sanitario 110x6000 tira(130502) Adquisicion de Tubo Sanitario PVC 110x6000 tira $ 9.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.412 $ 19.412
31191501
Papeles de lija2Unidad no definida(312580) Adquisicion de Lija de Fierro 1/2 gr #100(312580) Adquisicion de Lija de Fierro 1/2 gr #100 $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892 $ 891
40142604
Codos de tubo2Unidad no definida(322114) Adquisicion de Codo Sanitario PVC 90x110 mm.(322114) Adquisicion de Codo Sanitario PVC 90x110 mm. $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.941
40142604
Codos de tubo2Unidad no definida(322110) Adquisicion de Codo Sanitario PVC 45x110 mm.(322110) Adquisicion de Codo Sanitario PVC 45x110 mm. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
40142604
Codos de tubo1Unidad no definida(322197) Adquisicion de Copla Sanitaria PVC 110x110 mm.(322197) Adquisicion de Copla Sanitaria PVC 110x110 mm. $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
60123601
Pegamento de purpurina2Unidad no definida(303308) Adquisicion de Adhesivo PVC Vinilit 250/240 cc(303308) Adquisicion de Adhesivo PVC Vinilit 250/240 cc $ 2.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.144 $ 5.143
Total Neto $ 32.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.085
TOTAL OC $ 38.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.