Orden de Compra. Nº3265-46-SE08 "Adquisicion de aridos"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-46-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-01-2008
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de aridos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Aridos con cargo al proyecto "caseta de tv antena el Chañar".
Proveniente de Licitación 3265-105-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna -1
Impuesto 4370
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social -
R.U.T. 7.942.006-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
Distribuidoras de áridos2Metro CúbicoDistribuidoras de áridosRipio $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
22101610
Distribuidoras de áridos4Metro CúbicoDistribuidoras de áridosArena $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
Total Neto $ 23.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.370
TOTAL OC $ 27.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.