Orden de Compra. Nº
3265-488-SE24
"
Mercadería para Taller Programa Fomil 30 agosto
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3265-488-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Mercadería para Taller Programa Fomil 30 agosto
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3265-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-14-008 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Facturación
Calle Única Sin Numero, Samo Alto.
Comuna
Río Hurtado
Impuesto
13668,6
Dirección de Envío de la Factura
Calle Única Sin Numero, Samo Alto.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AltoCumbre SpA
Razón Social
COMERCIALIZADORA ALTOCUMBRE SPA
R.U.T.
77.658.656-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AltoCumbre SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
2
Unidad no definida
servilletas lider pqte 50 uni según cotización adjunta
servilletas lider pqte 50 uni según cotización adjunta
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad no definida
azúcar iansa según cotización adjunta
azúcar iansa según cotización adjunta
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.990
$ 1.990
50202303
Jugos y néctar concentrados
4
Unidad no definida
jugos surtidos 1,5 lts según cotización adjunta
jugos surtidos 1,5 lts según cotización adjunta
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.960
$ 7.960
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Unidad no definida
galletas de mantequilla y limón según cotización adjunta
galletas de mantequilla y limón según cotización adjunta
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.350
$ 16.350
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad no definida
queques 400 grs según cotización adjunta
queques 400 grs según cotización adjunta
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.960
$ 23.960
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
2
Pack
cucharas desechables de madera ( pack 50 uni) según cotización adjunta
cucharas desechables de madera ( pack 50 uni) según cotización adjunta
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
2
Pack
vasos poli papel de 200 cc, según cotización adjunta
vasos poli papel de 200 cc, según cotización adjunta
$ 4.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.100
$ 8.100
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
2
Pack
vasos térmicos 200 cc pqte de 50 uni según cotización adjunta
vasos térmicos 200 cc pqte de 50 uni según cotización adjunta
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
Total Neto
$ 71.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.669
TOTAL OC
$ 85.609
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.