Orden de Compra. Nº3265-488-SE24 "Mercadería para Taller Programa Fomil 30 agosto"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-488-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Mercadería para Taller Programa Fomil 30 agosto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-14-008 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Calle Única Sin Numero, Samo Alto.
Comuna Río Hurtado
Impuesto 13668,6
Dirección de Envío de la Factura Calle Única Sin Numero, Samo Alto.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AltoCumbre SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA ALTOCUMBRE SPA
R.U.T. 77.658.656-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AltoCumbre SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel2Unidad no definidaservilletas lider pqte 50 uni según cotización adjuntaservilletas lider pqte 50 uni según cotización adjunta $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad no definidaazúcar iansa según cotización adjuntaazúcar iansa según cotización adjunta $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
50202303
Jugos y néctar concentrados4Unidad no definidajugos surtidos 1,5 lts según cotización adjuntajugos surtidos 1,5 lts según cotización adjunta $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
50181905
Galletas dulces o pastelitos15Unidad no definidagalletas de mantequilla y limón según cotización adjuntagalletas de mantequilla y limón según cotización adjunta $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.350 $ 16.350
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Unidad no definidaqueques 400 grs según cotización adjuntaqueques 400 grs según cotización adjunta $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.960 $ 23.960
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico2Packcucharas desechables de madera ( pack 50 uni) según cotización adjuntacucharas desechables de madera ( pack 50 uni) según cotización adjunta $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2Packvasos poli papel de 200 cc, según cotización adjuntavasos poli papel de 200 cc, según cotización adjunta $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2Packvasos térmicos 200 cc pqte de 50 uni según cotización adjuntavasos térmicos 200 cc pqte de 50 uni según cotización adjunta $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 71.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.669
TOTAL OC $ 85.609


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.