Orden de Compra. Nº3265-489-SE23 "Materiales mejoramiento Plaza El Romeral"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-489-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales mejoramiento Plaza El Romeral
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-52-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Samo Alto calle única s/n, Edificio Consistorial
Comuna Río Hurtado
Impuesto 12461,72
Dirección de Envío de la Factura Samo Alto calle única s/n, Edificio Consistorial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Selim Dabed SpA - Casa Matriz
Razón Social SELIM DABED SPA
R.U.T. 81.515.100-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Selim Dabed SpA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad no definida(375005) Adhesivo PVC 240 cc(375005) Adhesivo PVC 240 cc $ 2.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.403 $ 2.403
30111601
Cemento5Unidad no definida(140330) Cemento 25 kilos(140330) Cemento 25 kilos $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.865 $ 18.865
30131502
Bloques de hormigón24Unidad no definida(41300) Bloque de cemento 14x19x40(41300) Bloque de cemento 14x19x40 $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.984 $ 21.984
40142115
Tubería de plástico2Unidad no definida(130502) Tubo sanitario PVC 110x6000 tira(130502) Tubo sanitario PVC 110x6000 tira $ 11.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.336 $ 22.336
Total Neto $ 65.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.462
TOTAL OC $ 78.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.