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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3265-59-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-01-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-2-LE12 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3265-2-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Unica Samo Alto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Unica Samo Alto S/N |
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Comuna |
Río Hurtado
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Impuesto |
16019,47 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Unica Samo Alto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC |
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Razón Social |
RENDIC HERMANOS S A
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R.U.T. |
81.537.600-5 |
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Sucursal |
DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131607
| Adquisicion de mercaderias, verduras , carnes, lacteos, fiambres, articulos de aseo e higiene, cjas familiares, pan, bebidas gaseosas, bebidas alcoholicas, articulos de libreria y menaje de casa. | 1 | Unidad | adquisicion de bebidas y vasos plasticos segun solicitud de entrega n° 4621. | adquisicion de bebidas y vasos plasticos segun solicitud de entrega n° 4621. |
$ 84.313,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.313
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$ 84.313
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Total Neto
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$ 84.313
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.019
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$ 100.332
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.