Orden de Compra. Nº3265-613-SE21 "Materiales para señaleticas Turismo"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-613-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Materiales para señaleticas Turismo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Calle Única Sin Numero, Samo Alto.
Comuna Río Hurtado
Impuesto 8102,93
Dirección de Envío de la Factura Calle Única Sin Numero, Samo Alto.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Razón Social Selim Dabed SPA
R.U.T. 81.515.100-3
Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3Unidad no definida(312210) Adquisicion de Brocha 1/2 x4(312210) Adquisicion de Brocha 1/2 x4 $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.067 $ 11.067
47131806
Barniz o ceras de muebles1Unidad no definida(332201) Adquisicion de Barniz Vitrolux 60 1G(332201) Adquisicion de Barniz Vitrolux 60 1G $ 29.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.151 $ 29.151
31191501
Papeles de lija5Unidad no definida(312601) Adquisicion de Lija madera gr #120(312601) Adquisicion de Lija madera gr #120 $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 588
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad no definida(351215) Adquisicion de Diluyente 1 litro(351215) Adquisicion de Diluyente 1 litro $ 1.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.841 $ 1.841
Total Neto $ 42.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.103
TOTAL OC $ 50.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.