Orden de Compra. Nº3265-669-SE23 "MATERIALES PARA REPARACION PUENTE EN HURTADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-669-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION PUENTE EN HURTADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-52-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Samo Alto calle única s/n, Edificio Consistorial
Comuna Río Hurtado
Impuesto 67753,392
Dirección de Envío de la Factura Samo Alto calle única s/n, Edificio Consistorial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Selim Dabed SpA - Casa Matriz
Razón Social SELIM DABED SPA
R.U.T. 81.515.100-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Selim Dabed SpA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102904
Postes de madera25Unidad no definidaPINO BRUTO 2 X 10, SEGUN COTIZACION ADJUNTAPINO BRUTO 2 X 10, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.600 $ 262.605
31161608
Tirafondos40Unidad no definidaTIRAFONDO HEX 3/8X4.1/2 -5 UND, SEGUN COTIZACION ADJUNTATIRAFONDO HEX 3/8X4.1/2 -5 UND, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.387
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definida1G PT ALTO TRAFICO AG BLANCO 1G, SEGUN COTIZACION ADJUNTA1G PT ALTO TRAFICO AG BLANCO 1G, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 28.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.739 $ 28.739
30111601
Cemento5Unidad no definidaSAC CEMENTO MELON ESP 25KG ST/OVALLE, SEGUN COTIZACION ADJUNTASAC CEMENTO MELON ESP 25KG ST/OVALLE, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.865 $ 18.866
Total Neto $ 356.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.753
TOTAL OC $ 424.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.