Orden de Compra. Nº3265-70-SE21 "Adquisicion materiales para proteccion arboles"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-70-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion materiales para proteccion arboles
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Calle Única Sin Numero, Samo Alto.
Comuna Río Hurtado
Impuesto 42917,58
Dirección de Envío de la Factura Calle Única Sin Numero, Samo Alto.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Razón Social Selim Dabed SPA
R.U.T. 81.515.100-3
Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos60Unidad no definida(420020) Adquisicion de pino bruto 2 x 2(420020) Adquisicion de pino bruto 2 x 2 $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.200 $ 82.188
11121603
Troncos30Unidad no definida(410030) Adquisicion de pino bruto 1 x 3(410030) Adquisicion de pino bruto 1 x 3 $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.020 $ 31.008
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definida(343691) Adquisicion de tineta esmalte agua blanco 5G(343691) Adquisicion de tineta esmalte agua blanco 5G $ 71.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.420 $ 71.420
31162404
Grapas de ferretería5Unidad no definida(301541) Adquisicion de clavo grapa 1" x 12 bola 1k(301541) Adquisicion de clavo grapa 1" x 12 bola 1k $ 2.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.890 $ 11.890
31201501
Cinta de conductos2Unidad no definida(335081) Adquisicion de rollo 4k amarra cinta (335081) Adquisicion de rollo 4k amarra cinta $ 8.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.362 $ 17.361
31161503
Clavo-tornillo10Unidad no definida(301507) Adquisicion de bolsa clavo 21/2" x11 1k(301507) Adquisicion de bolsa clavo 21/2" x11 1k $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.020 $ 12.015
Total Neto $ 225.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.918
TOTAL OC $ 268.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.