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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3265-708-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-08-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Material de Construcción - Dirección de Obras |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3265-40-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Unica Samo Alto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Unica Samo Alto S/N |
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Comuna |
Río Hurtado
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Impuesto |
26481,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Unica Samo Alto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
socor ltda. |
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Razón Social |
SOC COMERCIALIZADORA DE RIEGOS LTDA
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R.U.T. |
78.461.630-4 |
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Sucursal |
socor ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Unidad | Adquisición de Tineta Esmalte de Agua Color Blanco.
Según Cotización N°7614 | Adquisición de Tineta Esmalte de Agua Color Blanco.
Según Cotización N°7614 |
$ 68.046,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.046
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$ 68.046
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31181509
| Equipos de cubrejuntas | 20 | Unidad | Adquisición de Cubrejuntas Chaflan de 9mm x 30 mm x 3.0 Metros. Según Cotización N°7614 | Adquisición de Cubrejuntas Chaflan de 9mm x 30 mm x 3.0 Metros. Según Cotización N°7614 |
$ 1.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.800
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$ 29.800
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31181509
| Equipos de cubrejuntas | 20 | Unidad | Adquisición de Junquillos 1/4 Rodon 19 mm x 19 mm x3 Metros.
Según Cotización N°7614 | Adquisición de Junquillos 1/4 Rodon 19 mm x 19 mm x3 Metros.
Según Cotización N°7614 |
$ 664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.280
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$ 13.280
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31211906
| Rodillos de pintar | 4 | Unidad | Adquisición de Rodillos de Esponja 18 Cms.
Según Cotización N°7614 | Adquisición de Rodillos de Esponja 18 Cms.
Según Cotización N°7614 |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.800
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$ 3.800
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31181509
| Equipos de cubrejuntas | 10 | Unidad | Adquisición de Guardapolvo Rodon 13mm x 68 mm x 3 Mts.
Según Cotización N°7614 | Adquisición de Guardapolvo Rodon 13mm x 68 mm x 3 Mts.
Según Cotización N°7614 |
$ 1.566,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.660
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$ 15.660
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31211904
| Brochas | 4 | Unidad | Adquisición de Brochas de 2 Pulgadas.
Según Cotización N°7614 | Adquisición de Brochas de 2 Pulgadas.
Según Cotización N°7614 |
$ 433,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.732
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$ 1.732
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31162001
| Puntas | 2 | kilogramo | Adquisición de clavos de Puntas de 2 Pulgadas.
Según Cotización N°7614 | Adquisición de clavos de Puntas de 2 Pulgadas.
Según Cotización N°7614 |
$ 1.399,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.798
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$ 2.798
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31201517
| Cinta para empaquetar | 6 | Rollo | Adquisición de Rollos Enmascarar (Masquin) 24mm x 40 mts.
Según Cotización N°7614 | Adquisición de Rollos Enmascarar (Masquin) 24mm x 40 mts.
Según Cotización N°7614 |
$ 710,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.260
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$ 4.260
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Total Neto
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$ 139.376
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.481
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$ 165.857
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.