Orden de Compra. Nº3265-708-SE16 "Adquisición de Material de Construcción - Dirección de Obras"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-708-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Material de Construcción - Dirección de Obras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-40-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 26481,44
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor socor ltda.
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DE RIEGOS LTDA
R.U.T. 78.461.630-4
Sucursal socor ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadAdquisición de Tineta Esmalte de Agua Color Blanco. Según Cotización N°7614Adquisición de Tineta Esmalte de Agua Color Blanco. Según Cotización N°7614 $ 68.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.046 $ 68.046
31181509
Equipos de cubrejuntas20UnidadAdquisición de Cubrejuntas Chaflan de 9mm x 30 mm x 3.0 Metros. Según Cotización N°7614Adquisición de Cubrejuntas Chaflan de 9mm x 30 mm x 3.0 Metros. Según Cotización N°7614 $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
31181509
Equipos de cubrejuntas20UnidadAdquisición de Junquillos 1/4 Rodon 19 mm x 19 mm x3 Metros. Según Cotización N°7614Adquisición de Junquillos 1/4 Rodon 19 mm x 19 mm x3 Metros. Según Cotización N°7614 $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.280
31211906
Rodillos de pintar4UnidadAdquisición de Rodillos de Esponja 18 Cms. Según Cotización N°7614Adquisición de Rodillos de Esponja 18 Cms. Según Cotización N°7614 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
31181509
Equipos de cubrejuntas10UnidadAdquisición de Guardapolvo Rodon 13mm x 68 mm x 3 Mts. Según Cotización N°7614Adquisición de Guardapolvo Rodon 13mm x 68 mm x 3 Mts. Según Cotización N°7614 $ 1.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.660 $ 15.660
31211904
Brochas4UnidadAdquisición de Brochas de 2 Pulgadas. Según Cotización N°7614Adquisición de Brochas de 2 Pulgadas. Según Cotización N°7614 $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.732 $ 1.732
31162001
Puntas2kilogramoAdquisición de clavos de Puntas de 2 Pulgadas. Según Cotización N°7614Adquisición de clavos de Puntas de 2 Pulgadas. Según Cotización N°7614 $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.798 $ 2.798
31201517
Cinta para empaquetar6RolloAdquisición de Rollos Enmascarar (Masquin) 24mm x 40 mts. Según Cotización N°7614Adquisición de Rollos Enmascarar (Masquin) 24mm x 40 mts. Según Cotización N°7614 $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260
Total Neto $ 139.376
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.481
TOTAL OC $ 165.857


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.