Orden de Compra. Nº
3265-711-SE24
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Insumos para programa Prodesal 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3265-711-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
Insumos para programa Prodesal 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3265-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Facturación
Calle Única Sin Numero, Samo Alto.
Comuna
Río Hurtado
Impuesto
63923,6
Dirección de Envío de la Factura
Calle Única Sin Numero, Samo Alto.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AltoCumbre SpA
Razón Social
COMERCIALIZADORA ALTOCUMBRE SPA
R.U.T.
77.658.656-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AltoCumbre SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
90
Unidad no definida
paquetes de galletas (40 limón, 20 vino, 20 tritón, 10 mantequilla) según cotización adjunta
paquetes de galletas (40 limón, 20 vino, 20 tritón, 10 mantequilla) según cotización adjunta
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.100
$ 98.100
50181905
Galletas dulces o pastelitos
25
Unidad no definida
galletas oblea alteza 140 grs según cotización adjunta
galletas oblea alteza 140 grs según cotización adjunta
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.500
$ 57.500
50202310
Agua mineral
120
Unidad no definida
agua mineral vital sin gas 500 cc según cotización adjunta
agua mineral vital sin gas 500 cc según cotización adjunta
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
50202310
Agua mineral
24
Unidad no definida
agua mineral vital sin gas 1,6 lts según cotización adjunta
agua mineral vital sin gas 1,6 lts según cotización adjunta
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.200
$ 31.200
50202303
Jugos y néctar concentrados
36
Unidad no definida
néctar andina 1,5 lts ( 12 duraznos, 6 piña, 6 naranja y 12 manzana) según cotización adjunta
néctar andina 1,5 lts ( 12 duraznos, 6 piña, 6 naranja y 12 manzana) según cotización adjunta
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.640
$ 71.640
Total Neto
$ 336.440
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.924
TOTAL OC
$ 400.364
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.