Orden de Compra. Nº3265-755-SE19 "Adquisicion de material electric-Obras"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-755-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de material electric-Obras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-14-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 25057,58
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Razón Social Selim Dabed SPA
R.U.T. 81.515.100-3
Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111803
Portalámparas75Unidad no definida(361809) Adquisicion de portalampara E27 blanco(361809) Adquisicion de portalampara E27 blanco $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.075 $ 27.105
39101601
ampolletas halógenas18Unidad no definida(368445) Adquisicion de ampolleta LED 9.5 W luz fria(368445) Adquisicion de ampolleta LED 9.5 W luz fria $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.464 $ 13.455
39101601
ampolletas halógenas95Unidad no definida(368686) Adquisicion de ampolleta LED 6.5 W 3000k(368686) Adquisicion de ampolleta LED 6.5 W 3000k $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.780 $ 87.818
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica3Unidad no definida(368686) Adquisicion de huincha aisladora 3m-20mt negra(368686) Adquisicion de huincha aisladora 3m-20mt negra $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504
Total Neto $ 131.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.058
TOTAL OC $ 156.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.