Orden de Compra. Nº
3265-797-SE16
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Adquisición de Materiales - SOCIAL ''Chile Crece Contigo''
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Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3265-797-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Materiales - SOCIAL ''Chile Crece Contigo''
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3265-10-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Administracion y Finanzas
Razón Social
IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Facturación
Unica Samo Alto S/N
Comuna
Río Hurtado
Impuesto
16427,4
Dirección de Envío de la Factura
Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
M V M Soluciones Digitales
Razón Social
MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS
R.U.T.
8.778.439-8
Sucursal
M V M Soluciones Digitales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad
Adquisición de Resmas de Carta. Segun Cotización N°041
Adquisición de Resmas de Carta. Segun Cotización N°041
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad
Adquisición de Resmas de Oficio Segun Cotización N°041
Adquisición de Resmas de Oficio Segun Cotización N°041
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
44121802
Líquido corrector
12
Unidad
Adquisición de Corrector Liquido (Artel) Segun Cotización N°041
Adquisición de Corrector Liquido (Artel) Segun Cotización N°041
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
44121905
Almohadillas de entintar o estampar
5
Unidad
Adquisición de Tampon Dactilar Negro. Segun Cotización N°041
Adquisición de Tampon Dactilar Negro. Segun Cotización N°041
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.850
$ 2.850
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad
Adquisición de Lápiz Pasta Kilométrico Azul. Segun Cotización N°041
Adquisición de Lápiz Pasta Kilométrico Azul. Segun Cotización N°041
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.160
$ 2.160
14111537
Papel de etiquetas
15
Unidad
Adquisición de Etiqueta Ink/Laser Adetec Segun Cotización N°041
Adquisición de Etiqueta Ink/Laser Adetec Segun Cotización N°041
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
4
Unidad
Adquisición de Pintura Pinta cara en Lápiz Colores (Artel) Segun Cotización N°041
Adquisición de Pintura Pinta cara en Lápiz Colores (Artel) Segun Cotización N°041
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.200
$ 15.200
44122001
Archivadores de fichas
5
Unidad
Adquisición de Archivador Lomo Ancho Tamaño Oficio. Segun Cotización N°041
Adquisición de Archivador Lomo Ancho Tamaño Oficio. Segun Cotización N°041
$ 1.730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.650
$ 8.650
44121802
Líquido corrector
10
Unidad
Adquisición de Corrector Liquido (Liquid Paper) Segun Cotización N°041
Adquisición de Corrector Liquido (Liquid Paper) Segun Cotización N°041
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
Total Neto
$ 86.460
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.427
TOTAL OC
$ 102.887
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.