Orden de Compra. Nº3265-797-SE16 "Adquisición de Materiales - SOCIAL ''Chile Crece Contigo''"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-797-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales - SOCIAL ''Chile Crece Contigo''
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-10-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 16427,4
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M V M Soluciones Digitales
Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS
R.U.T. 8.778.439-8
Sucursal M V M Soluciones Digitales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería2UnidadAdquisición de Resmas de Carta. Segun Cotización N°041Adquisición de Resmas de Carta. Segun Cotización N°041 $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
14111509
Artículos de papelería2UnidadAdquisición de Resmas de Oficio Segun Cotización N°041Adquisición de Resmas de Oficio Segun Cotización N°041 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
44121802
Líquido corrector12UnidadAdquisición de Corrector Liquido (Artel) Segun Cotización N°041Adquisición de Corrector Liquido (Artel) Segun Cotización N°041 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
44121905
Almohadillas de entintar o estampar5UnidadAdquisición de Tampon Dactilar Negro. Segun Cotización N°041Adquisición de Tampon Dactilar Negro. Segun Cotización N°041 $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
44121701
Lápiz pasta12UnidadAdquisición de Lápiz Pasta Kilométrico Azul. Segun Cotización N°041Adquisición de Lápiz Pasta Kilométrico Azul. Segun Cotización N°041 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
14111537
Papel de etiquetas15UnidadAdquisición de Etiqueta Ink/Laser Adetec Segun Cotización N°041Adquisición de Etiqueta Ink/Laser Adetec Segun Cotización N°041 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo4UnidadAdquisición de Pintura Pinta cara en Lápiz Colores (Artel) Segun Cotización N°041Adquisición de Pintura Pinta cara en Lápiz Colores (Artel) Segun Cotización N°041 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
44122001
Archivadores de fichas5UnidadAdquisición de Archivador Lomo Ancho Tamaño Oficio. Segun Cotización N°041Adquisición de Archivador Lomo Ancho Tamaño Oficio. Segun Cotización N°041 $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.650 $ 8.650
44121802
Líquido corrector10UnidadAdquisición de Corrector Liquido (Liquid Paper) Segun Cotización N°041Adquisición de Corrector Liquido (Liquid Paper) Segun Cotización N°041 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 86.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.427
TOTAL OC $ 102.887


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.