Orden de Compra. Nº3265-830-SE16 "Adquisición de Alimentos - Turismo y Cultura"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-830-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Alimentos - Turismo y Cultura
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-41-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 10068,67
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANICH
Razón Social SORAYA ANICH ALLEL
R.U.T. 7.811.115-1
Sucursal ANICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas18UnidadAdquisición de Bebidas de 3 Litros. Segun Cotización N°308.Adquisición de Bebidas de 3 Litros. Segun Cotización N°308. $ 1.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.678 $ 33.678
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadAdquisición de Vasos Plásticos Segun Cotización N°308.Adquisición de Vasos Plásticos Segun Cotización N°308. $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
14111705
Servilletas de papel10UnidadAdquisición de Paquetes de Servilletas. Segun Cotización N°308.Adquisición de Paquetes de Servilletas. Segun Cotización N°308. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120
14111703
Toallas de papel5UnidadAdquisición de Toalla Nova Grande. Segun Cotización N°308.Adquisición de Toalla Nova Grande. Segun Cotización N°308. $ 1.759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.795 $ 8.795
Total Neto $ 52.993
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.069
TOTAL OC $ 63.062


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.