Orden de Compra. Nº
3265-895-SE16
"
Adquisición de Útiles de Aseo - DOM
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3265-895-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-09-2016
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Útiles de Aseo - DOM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3265-41-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Administracion y Finanzas
Razón Social
IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Facturación
Unica Samo Alto S/N
Comuna
Río Hurtado
Impuesto
29237,01
Dirección de Envío de la Factura
Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANICH
Razón Social
SORAYA ANICH ALLEL
R.U.T.
7.811.115-1
Sucursal
ANICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
16
Unidad
Adquisición de Limpia Piso Segun Cotización N°329
Adquisición de Limpia Piso Segun Cotización N°329
$ 1.236,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.776
$ 19.776
47131805
Limpiadores de uso general
4
Unidad
Adquisición de Lustra Muebles Segun Cotización N°329
Adquisición de Lustra Muebles Segun Cotización N°329
$ 2.095,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.380
$ 8.380
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
16
Unidad
Adquisición de Clorox Segun Cotización N°329
Adquisición de Clorox Segun Cotización N°329
$ 918,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.688
$ 14.688
12191501
Solventes aromáticos
4
Unidad
Adquisición de Desodorante Ambiental Segun Cotización N°329
Adquisición de Desodorante Ambiental Segun Cotización N°329
$ 1.295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.180
$ 5.180
47131615
Escobillones
2
Unidad
Adquisición de Escoba Segun Cotización N°329
Adquisición de Escoba Segun Cotización N°329
$ 4.942,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.884
$ 9.884
27112004
Palas
3
Unidad
Adquisición de Pala Segun Cotización N°329
Adquisición de Pala Segun Cotización N°329
$ 1.636,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.908
$ 4.908
47131805
Limpiadores de uso general
14
Unidad
Adquisición de Limpia Vidrio Segun Cotización N°329
Adquisición de Limpia Vidrio Segun Cotización N°329
$ 2.095,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.330
$ 29.330
12161902
Detergentes surfactantes
11
Unidad
Adquisición de Cif Crema Segun Cotización N°329
Adquisición de Cif Crema Segun Cotización N°329
$ 2.106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.166
$ 23.166
47131615
Escobillones
6
Unidad
Adquisición de Escobillones Segun Cotización N°329
Adquisición de Escobillones Segun Cotización N°329
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.590
$ 16.590
47121701
Bolsas de basura
14
Unidad
Adquisición de Paquetes de Bolsa de Basura 70x90 Segun Cotización N°329
Adquisición de Paquetes de Bolsa de Basura 70x90 Segun Cotización N°329
$ 1.036,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.504
$ 14.504
46181504
Guantes protectores
3
Unidad
Adquisición de Guantes de Goma Medianos Segun Cotización N°329
Adquisición de Guantes de Goma Medianos Segun Cotización N°329
$ 765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.295
$ 2.295
47131811
Productos de lavandería
2
Unidad
Adquisición de Detergentes de 500 GRS Segun Cotización N°329
Adquisición de Detergentes de 500 GRS Segun Cotización N°329
$ 2.589,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.178
$ 5.178
Total Neto
$ 153.879
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.237
TOTAL OC
$ 183.116
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.