|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3265-923-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion y reparacion camioneta. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3265-91-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
|
|
R.U.T. |
69.041.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Unica Samo Alto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
|
|
R.U.T. |
69.041.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Unica Samo Alto S/N |
|
Comuna |
Río Hurtado
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Unica Samo Alto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ALCIDES AGUILERA CASANOVA |
|
Razón Social |
ALCIDES BALDEMAR AGUILERA CASANOVA
|
|
R.U.T. |
10.420.188-1 |
|
Sucursal |
ALCIDES AGUILERA CASANOVA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Pernos de tracción | 1 | Unidad no definida | Adquisicion de : Pernos rueda trasera,tuerca, Mano de Obra,Segun Cotizacion Adjunta N°970 | Adquisicion de : Pernos rueda trasera,tuerca, Mano de Obra,Segun Cotizacion Adjunta N°970 |
$ 49.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.050
|
$ 49.050
|
|
|
Total Neto
|
$ 49.050
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 49.050
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.