Orden de Compra. Nº3265-972-SE23 "Colaciones usuarios programa prodesal 2022"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-972-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Colaciones usuarios programa prodesal 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-69-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Samo Alto calle única s/n, Edificio Consistorial
Comuna Río Hurtado
Impuesto 22771,5
Dirección de Envío de la Factura Samo Alto calle única s/n, Edificio Consistorial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor berta del carmen
Razón Social BERTA DEL CARMEN CORNEJO VALLEJOS
R.U.T. 8.015.049-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal berta del carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados6Unidad no definidaJUGOS DE 1,5 LTRS SEGUN COTIZACION ADJUNTAJUGOS DE 1,5 LTRS SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 2.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
50202310
Agua mineral6Unidad no definidaAGUAS MINERAL 1,5 LTRS SEGUN COTIZACION ADJUNTAAGUAS MINERAL 1,5 LTRS SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 2.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.810 $ 12.810
50181905
Galletas dulces o pastelitos40Unidad no definidaGALLETAS SURTIDAS (COCO-LIMON-MANTEQUILLA-CHOCOLATE) SEGUN COTIZACION ADJUNTAGALLETAS SURTIDAS (COCO-LIMON-MANTEQUILLA-CHOCOLATE) SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 1.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.360 $ 56.360
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas5Unidad no definidaQUEQUES MARMOLEADOS SEGUN COTIZACION ADJUNTAQUEQUES MARMOLEADOS SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 2.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.930 $ 13.930
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad no definidaCAJA DE AZUCAR, (800 BOLSITAS) DE 5 GRS SEGUN COTIZACION ADJUNTACAJA DE AZUCAR, (800 BOLSITAS) DE 5 GRS SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
Total Neto $ 119.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.772
TOTAL OC $ 142.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.