Orden de Compra. Nº3265-98-SE20 "Adquisición de materiales gasfiteria obras"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-98-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales gasfiteria obras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-63-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 761,52
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Razón Social Selim Dabed SPA
R.U.T. 81.515.100-3
Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas1Unidad no definida(303991) Adquisicion de Presec E01-sc25 K Estuco (saco mortero)(303991) Adquisicion de Presec E01-sc25 K Estuco (saco mortero) $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
31191501
Papeles de lija1Unidad no definida(312579) Adquisicion de Lija fierro gr 80(312579) Adquisicion de Lija fierro gr 80 $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328
40142115
Tubería de plástico2Unidad no definida(322176) Adquisicion de Copla HID PVC 32X 32 mm(322176) Adquisicion de Copla HID PVC 32X 32 mm $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320 $ 319
40142115
Tubería de plástico1Unidad no definida(322276) Adquisicion de Tee HID PVC 32X 32 mm(322276) Adquisicion de Tee HID PVC 32X 32 mm $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
40142115
Tubería de plástico1Unidad no definida(322513) Adquisicion de Buje HID PVC 32X 20 mm(322513) Adquisicion de Buje HID PVC 32X 20 mm $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126 $ 126
Total Neto $ 4.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 762
TOTAL OC $ 4.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.