Orden de Compra. Nº
3265-991-SE23
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insumos para taller programa tvi
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3265-991-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
insumos para taller programa tvi
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3265-69-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-35-001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Facturación
Samo Alto calle única s/n, Edificio Consistorial
Comuna
Río Hurtado
Impuesto
8930,38
Dirección de Envío de la Factura
Samo Alto calle única s/n, Edificio Consistorial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
berta del carmen
Razón Social
BERTA DEL CARMEN CORNEJO VALLEJOS
R.U.T.
8.015.049-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
berta del carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
1
Unidad no definida
KILO DE AZUCAR SEGUN COTIZACION ADJUNTA
KILO DE AZUCAR SEGUN COTIZACION ADJUNTA
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.450
$ 2.450
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad no definida
VASOS PARA TE O CAFE 8 OZ SEGUN COTIZACION ADJUNTA
VASOS PARA TE O CAFE 8 OZ SEGUN COTIZACION ADJUNTA
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad no definida
VASOS PARA JUGO 8 OZ SEGUN COTIZACION ADJUNTA
VASOS PARA JUGO 8 OZ SEGUN COTIZACION ADJUNTA
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
52121602
Servilletas
1
Unidad no definida
PAQUETE DE SERVILLETAS 100 UNIDADES SEGUN COTIZACION ADJUNTA
PAQUETE DE SERVILLETAS 100 UNIDADES SEGUN COTIZACION ADJUNTA
$ 3.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.270
$ 3.270
50202303
Jugos y néctar concentrados
2
Unidad no definida
JUGOS DE 2 LITROS, SABORES PIÑA, MANZANA SEGUN COTIZACION ADJUNTA
JUGOS DE 2 LITROS, SABORES PIÑA, MANZANA SEGUN COTIZACION ADJUNTA
$ 2.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
50202311
Bebidas
2
Unidad no definida
BEBIDAS DE 2 LITROS COCA COLA, FANTA SEGUN COTIZACION ADJUNTA
BEBIDAS DE 2 LITROS COCA COLA, FANTA SEGUN COTIZACION ADJUNTA
$ 2.485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.970
$ 4.970
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Unidad no definida
GALLETAS VARIADAS, MANTEQUILLA, LIMON, NICK, TRITON SEGUN COTIZACION ADJUNTA
GALLETAS VARIADAS, MANTEQUILLA, LIMON, NICK, TRITON SEGUN COTIZACION ADJUNTA
$ 1.409,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.272
$ 11.272
50201711
Té instantáneo
1
Caja
CAJA DE TE DE 50 UNIDADES SEGUN COTIZACION ADJUNTA
CAJA DE TE DE 50 UNIDADES SEGUN COTIZACION ADJUNTA
$ 2.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.090
$ 2.090
Total Neto
$ 47.002
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.930
TOTAL OC
$ 55.932
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.