Orden de Compra. Nº3265-991-SE23 "insumos para taller programa tvi"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3265-991-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2023
Nombre de la Orden de Compra insumos para taller programa tvi
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3265-69-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-35-001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Samo Alto calle única s/n, Edificio Consistorial
Comuna Río Hurtado
Impuesto 8930,38
Dirección de Envío de la Factura Samo Alto calle única s/n, Edificio Consistorial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor berta del carmen
Razón Social BERTA DEL CARMEN CORNEJO VALLEJOS
R.U.T. 8.015.049-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal berta del carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1Unidad no definidaKILO DE AZUCAR SEGUN COTIZACION ADJUNTAKILO DE AZUCAR SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50Unidad no definidaVASOS PARA TE O CAFE 8 OZ SEGUN COTIZACION ADJUNTAVASOS PARA TE O CAFE 8 OZ SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50Unidad no definidaVASOS PARA JUGO 8 OZ SEGUN COTIZACION ADJUNTAVASOS PARA JUGO 8 OZ SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
52121602
Servilletas1Unidad no definidaPAQUETE DE SERVILLETAS 100 UNIDADES SEGUN COTIZACION ADJUNTAPAQUETE DE SERVILLETAS 100 UNIDADES SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 3.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270
50202303
Jugos y néctar concentrados2Unidad no definidaJUGOS DE 2 LITROS, SABORES PIÑA, MANZANA SEGUN COTIZACION ADJUNTAJUGOS DE 2 LITROS, SABORES PIÑA, MANZANA SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 2.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
50202311
Bebidas2Unidad no definidaBEBIDAS DE 2 LITROS COCA COLA, FANTA SEGUN COTIZACION ADJUNTABEBIDAS DE 2 LITROS COCA COLA, FANTA SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 2.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.970 $ 4.970
50181905
Galletas dulces o pastelitos8Unidad no definidaGALLETAS VARIADAS, MANTEQUILLA, LIMON, NICK, TRITON SEGUN COTIZACION ADJUNTAGALLETAS VARIADAS, MANTEQUILLA, LIMON, NICK, TRITON SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 1.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.272 $ 11.272
50201711
Té instantáneo1CajaCAJA DE TE DE 50 UNIDADES SEGUN COTIZACION ADJUNTACAJA DE TE DE 50 UNIDADES SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.090 $ 2.090
Total Neto $ 47.002
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.930
TOTAL OC $ 55.932


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.