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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3267-101-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-04-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención Minibús Higer HKDH-98 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3267-28-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Unica Samo Alto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Unica Samo Alto S/N |
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Comuna |
Río Hurtado
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Impuesto |
65500,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Unica Samo Alto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS ORTIZ CORTES |
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Razón Social |
CARLOS FERNANDO ORTIZ CORTES
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R.U.T. |
8.225.253-3 |
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Sucursal |
CARLOS ORTIZ CORTES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53141503
| Cremalleras | 1 | Unidad no definida | Reparación de cremallera de la dirección | |
$ 210.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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15121501
| Aceite de motor | 1 | Unidad no definida | Aceite Motor | |
$ 63.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.000
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$ 63.000
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40161504
| Filtros de aceite | 1 | Unidad no definida | Filtro de Aceite | |
$ 8.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.300
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$ 8.300
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40161505
| Filtros de aire | 1 | Unidad no definida | Filtro de Aire | |
$ 20.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.440
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$ 20.440
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40161513
| Filtros de combustible | 1 | Unidad no definida | Filtro de Petroleo | |
$ 43.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.000
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$ 43.000
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Total Neto
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$ 344.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.501
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$ 410.241
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.