Orden de Compra. Nº3267-12-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3267-9-L118"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3267-12-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-02-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3267-9-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3267-9-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 636253,38
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estalista, Materiales Educativos
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T. 77.558.540-4
Sucursal Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería140Unidad7to BÁSICO A 4to MEDIO. (140 Set). Características del SET se adjunta ANEXO N°4 y punto N°4 letra a de las bases administrativasSEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO $ 7.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.036.980 $ 1.036.980
14111509
Artículos de papelería249Unidad1ro BÁSICO A 6to BÁSICO. (249 Set) Características del SET se adjunta ANEXO N°4 y punto N°4 letra a de las bases administrativasSEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO $ 7.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.824.672 $ 1.824.672
53121603
Mochilas395Unidad•395 Mochilas tipo morral Fabricadas en TNT 100% reciclable, color azul. Con un tamaño 35×43 cm. Cada morral reciclable, color azul. Con un tamaño 35×43 cm. debe venir con el logo de color que se adjunta con un tamaño aproximadamente de 20x10 cm.Mochilas tipo morral Fabricadas en TNT 100% reciclable, color azul. Con un tamaño 35×43 cm.Con Logo Municipal $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.250 $ 296.250
24111503
Bolsas de plástico318Unidad318 bolsas Fabricadas en TNT 100% reciclable, color azul. Con un tamaño 35×43 cm. con la imagen impresa que se adjunta en la Licitación. debe venir con el logo de color que se adjunta con un tamaño aproximadamente de 20x10 cm. bolsas Fabricadas en TNT 100% reciclable, color azul. Con un tamaño 35×43 cm. con la imagen impresa $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.800 $ 190.800
Total Neto $ 3.348.702
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 636.253
TOTAL OC $ 3.984.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.