Orden de Compra. Nº3267-139-SE10 "material de apoyo"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3267-139-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2010
Nombre de la Orden de Compra material de apoyo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3267-5-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 5220,25
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIFMANFOTOLTDA
Razón Social COMERCIAL IFMAN FOTO LIMITADA
R.U.T. 77.467.110-2
Sucursal COMERCIALIFMANFOTOLTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas9Unidad no definidaarchivadores de palancaarchivadores de palanca $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.261 $ 9.261
44101707
Corcheteras2Unidadcorcheterascorcheteras $ 3.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.936 $ 7.936
23101502
Perforadoras1Unidadperforadoraperforadora $ 3.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.051 $ 3.051
60121501
Rotuladores de base acuosa4Unidadplumones para pizarraplumones para pizarra $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.296 $ 1.296
44121618
Tijeras9Unidadtijeras escolarestijeras escolares $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.519 $ 3.519
41111604
Reglas9Unidadreglasreglas $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.206 $ 1.206
31201603
Gomas9Unidadgomas de borrargomas de borrar $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.206 $ 1.206
Total Neto $ 27.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.220
TOTAL OC $ 32.695


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.