Orden de Compra. Nº3267-219-SE15 "Material de Enseñanza EScuela Básica Amanecer"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3267-219-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2015
Nombre de la Orden de Compra Material de Enseñanza EScuela Básica Amanecer
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3267-30-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 31855,59
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soluciones Publicitarias
Razón Social COMERCIAL IFMAN HUERTA SAAVEDRA E.I.R.L.
R.U.T. 76.162.139-4
Sucursal Soluciones Publicitarias
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1CajaPapel fotografico brillante de 100 unidades adetec o similar  $ 10.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.090 $ 10.090
14111509
Artículos de papelería1CajaCaja de opalinas de 100 unidades, diferentes colores con relieve o diseño no lisa.  $ 13.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ30UnidadBarras de silicona delgadas  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
60123601
Pegamento de purpurina8UnidadPegamento Stick Fix 40 grs.  $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.456 $ 6.456
44103103
Tóner1UnidadToner Negro Canon GPR-28  $ 124.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800
14111509
Artículos de papelería8PliegoCartulina blanca  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)15PliegoGoma Eva, 3(Rojo, Amarillo, Negro, Rosado y Violeta)  $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.575 $ 7.575
Total Neto $ 167.661
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.856
TOTAL OC $ 199.517


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.