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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3267-223-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-05-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Mercaderia Hogar Estudiantil Pichasca |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3267-11-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Unica Samo Alto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Unica Samo Alto S/N |
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Comuna |
Río Hurtado
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Impuesto |
4548,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Unica Samo Alto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Dysar Limitada |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS AR LIMITADA
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R.U.T. |
76.830.306-1 |
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Sucursal |
Dysar Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50201711
| Té instantáneo | 1 | Caja | Caja de Té de 100 bolsas | |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.200
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$ 2.200
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50201706
| Café | 2 | Tarro | café, lata 100 grs. | |
$ 2.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.780
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$ 5.780
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50221101
| Granos de Cereales | 6 | kilogramo | Arroz | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.200
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$ 7.200
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 6 | kilogramo | Azucar | |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500
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$ 4.500
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50151513
| Aceites de plantas y verduras comestibles | 3 | Litro | Aceite | |
$ 1.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.260
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$ 4.260
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Total Neto
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$ 23.940
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.549
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$ 28.489
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.