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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3267-232-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Traslado de alumnos. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Trasladar a los alumnos desde el Hogar Estudiantil de Pichasca a las Localidades de Los Maitenes de Seron, El Sauce, La Huerta, El Romeral y Las Minillas. Mes de Octubre. |
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Proveniente de Licitación
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3267-15-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Unica Samo Alto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Unica Samo Alto S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Unica Samo Alto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
HECTOR ISAAC VELIZ VELEZ
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R.U.T. |
10.371.181-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 8 | Unidad | Servicios de autobuses contratados | Minibus que realice el traslasdo los dia Viernes y Domingos desde Pichasca a Los M. Seròn, el Sauce,Romeral, Minilla,La Huerta y v/v. |
$ 57.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 456.000
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$ 456.000
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Total Neto
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$ 456.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 456.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.