Orden de Compra. Nº3267-294-SE11 "material de libreria"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3267-294-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-12-2011
Nombre de la Orden de Compra material de libreria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 35884,92
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL LA ITALIANA LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL LA ITALIANA LIMITADA
R.U.T. 79.592.940-1
Sucursal SOC COMERCIAL LA ITALIANA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro1Unidad no definidaSet de materiales para capacitación (cuadernos, carpetas, lapices)  $ 188.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.868 $ 188.868
Total Neto $ 188.868
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.885
TOTAL OC $ 224.753


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.