|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3267-321-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-08-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Mercaderia Hogar Estudiantil Hurtado |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3267-12-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
|
|
R.U.T. |
69.041.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Unica Samo Alto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
|
|
R.U.T. |
69.041.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Unica Samo Alto S/N |
|
Comuna |
Río Hurtado
|
|
Impuesto |
67759,89 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Unica Samo Alto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Dysar Limitada |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS AR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.830.306-1 |
|
Sucursal |
Dysar Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
23153015
| Artículo de alimentación | 1 | Paquete | Se adjunta Orden de Pedido N°58 Internado de Hurtado | |
$ 356.631,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 356.631
|
$ 356.631
|
|
|
Total Neto
|
$ 356.631
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 67.760
|
|
$ 424.391
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.